物业管理公司仓库管理标准作业规程(五)
1.0目的
规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围
适用于物业管理公司下属各仓库的管理工作。
3.0职责
3.1采购员负责物品的采购工作。
3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3会计负责物品的核算。
3.4财务部主管负责仓库管理工作的监督。
4.0程序要点
4.1库存物品的限额标准。
4.1.1日常消耗物料的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的2倍;
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的3倍;
b)特殊情况另行处理。
4.1.3库存物品的总额,应控制在收入加其他各项经营收入的总和的10%以内。
4.2物品采购的申请。
4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品《采购计划表》。
4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门主管填制《申购单》。
4.2.4仓库管理员应在每月28日前将《采购计划表》交财务部主管审核。
4.2.5财务部主管依据下列内容审核:
a)仓库实际库存量;
b)当月实际消耗量;
c)库存物品的限额标准;
d)下月预计消耗量;
e)下月资金预算。
4.2.6财务部主管审核后的处理:
a)采购计划不合理的,应及时予以调整;
b)采购计划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。
4.2.7采购计划在每月30日前报总经理审批。
4.2.8总经理审批同意后,交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。
4.3物品的入仓程序。
4.3.1物品的入仓程序。
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部主管批准后另行处理;
b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;
c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收;
d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《入库单》,并将物品分类存放;
e)仓库管理员应根据当天的物品《入库单》,及时登记物品明细账;
f)采购人员将《入库单》、购货发票一起拿到财务部,按《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定办理报销手续。
4.3.2退回物品的入仓程序。
a)相关人员将未使用完的物品送到仓库。
b)仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收:
--合格品,填写《入库单》,在备注栏内填写"退回物品入库"字样,存入合格品存放区内;
--不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理;
4.3.3设备工具的入仓程序。
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行。
b)退还的设备工具入仓程序:
--工具送还仓库前必须把工具清理干净;
--仓库管理员根据使用人的《工具领用卡》上的项目,逐项清点退还工具;
--仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;合格品,填写《入库单》,在备注栏内填写"退回物品入库"字样,存入合格品存放区内;不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理;
--仓库管理员应在《工具领用卡》上登记退还记录,并由使用人签名确认。
--仓库管理员应根据当天的物品《入库单》,及时登记物品明细账;
4.4仓库物品的存放管理。
4.4.1物品存放仓库的自然条件:
a)有通风设备;
b)光线充足;
c)面积宽敞。
4.4.2仓库物品的存放分类:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品;
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易损物品;
e)食品类。
4.4.3物品存放仓库的区域划分:
a)合格物品存放区;
b)不合格物品存放区;
c)待检物品存放区。
4.4.4仓库区域划分的方法:
a)在货架上标识并隔离;
b)画线挂标牌。
4.4.5仓库物品的存放要求。
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:
--周围无明火、远离热源;
--摆放在地下;
--配备灭火器;
--保持包装完好;
--库房结构坚固,门窗封闭牢固;
--库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:
--用经过防水处理的货架放置;
--放在干燥的地上或货架上;
--配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:
--不规则物品,用盒或袋装好后摆放;
--规则的物品整齐地摆放在货架或地上;
--体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:
--体积较小或瓶装物品,放置货架的底层,整齐地摆放在地上;
--体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;
--放置位置有胶垫。
e)食品:
--放置在经过防水处理的货架上;
--配备通风、防潮设施。
4.5仓库物品的领用管理。
4.5.1物品领用程序:
a)物品领用人应凭其所在部门签字确认的《出库单》到仓库办理材料领用手续;
b)仓库管理员根据《出库单》上所列品种,逐一发放;
c)仓库管理员根据《出库单》内容登记仓库物料发放明细登记;
d)仓库管理员应于每月末将《出库单》汇总后交会计核对,进行相关的账务处理。
4.5.2工具的领用管理。
a)工具使用人应凭其所在部门主管签名确认的《出库单》到仓库领用工具。
b)仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
--如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;
--如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记,由领用人签名确认。
c)仓库管理员应在每月末将《出库单》,汇总后交会计核对进行相关的账务处理。
4.5.3借用工具的领用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在工程部主管签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;
c)仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的《借用工具领用卡》核对无误后发放;
d)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.6仓库物品报废的管理。
4.6.1报废的标准:
a)物品到有效期;
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;
c)按其他有关规定需报废。
4.6.2物品报废的程序。
a)报废物品经办人凭其所在部门主管、管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续。
b)仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》。
c)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料:
--入库时间;
--物品性能介绍;
--使用时间;
--使用说明;
--其他有关资料。
d)财务部主管、会计,应组织相关人员验证,并填写《物品验证记录》。
e)仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批。
g)仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交会计进行相关的账务处理。
4.7仓库物品的清点。
4.7.1每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。
4.7.2根据清点结果,填写《盘点表》。
4.7.3仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对。
a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的《入库单》及《出库单》,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月《采购计划表》。
b)如经核对有误:
--实物多于账面余额的,应报会计进行账务处理;
--如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4.7.4仓库管理员应在27日前将当月《盘点表》、《物品进、耗、存表》、《采购计划表》报送公司财务部主管审核。
4.7.5会计应于每月25日一31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部主管。
4.8仓库物品管理资料的保管。
4.8.1会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿,进行账务处理。
4.8.2仓库物品管理的财务资料交财务部主管审核无误后,加密长期保存。
4.9仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。
5.0记录
5.1《入库单》。
5.2《出库单》。
5.3《工具借领单》。
5.4《工具领用卡》。
5.5《盘点表》。
5.6《仓库物品进、耗、存报表》。
5.7《借用工具领用卡》。
5.8《采购计划表》。
5.9《申购单》。
6.0相关支持性文件
6.1《采购管理标准作业规程》。
6.2《物品验收标准作业规程》。
6.3《行政处罚标准作业规程》。